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江蘇省無錫市審計局對所屬市(縣)區(qū)審計局開展財務專項檢查(07-7-13)
 
【時間:2007年07月11日】 字號: 【大】 【中】 【小】
 
    最近,為進一步加強機關自身建設,根據(jù)審計署《關于開展審計機關財務檢查工作的實施意見》的要求,江蘇無錫市審計局對所屬9個市(縣)區(qū)審計局進行財務專項檢查。這次檢查由該局抽調專業(yè)審計人員分5個審計組進行,做到五個統(tǒng)一:統(tǒng)一組織實施、統(tǒng)一工作方案、統(tǒng)一時間要求,統(tǒng)一處理原則,統(tǒng)一糾正問題。

    為保證財務專項檢查質量,該局召開專題會議進行研究,統(tǒng)一思想,明確認識,并對參加檢查的全體人員進行了專題培訓,提出明確要求:要嚴格按工作方案實施檢查,克服人情觀念;嚴格按審計要求進行檢查,保證工作質量;嚴格遵守審計職業(yè)準則,如實反映問題;嚴格執(zhí)行審計紀律,努力提高工作效能;嚴格遵循審幫促原則,既要認真查找問題,又要熱情幫助基層單位建立健全管理制度。并強調,審計機關是監(jiān)督別人的,因此自身要做得比別人更好,要帶頭執(zhí)行財經紀律,帶頭執(zhí)行會計制度。這次檢查的目的就是要進一步規(guī)范基層審計部門的收支行為,完善內部自我約束機制,糾正存在的問題,促進基層審計機關財務管理的制度化、科學化和規(guī)范化。

    這次檢查的主要內容是各市(縣)區(qū)局2005年、2006年財政財務收支和財務管理情況,具體包括五個方面的內容。一是預算管理情況,包括行政事業(yè)經費是否全部列入部門預算,是否嚴格執(zhí)行預算;預算外資金是否嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定;專項經費是否全部納入預算管理,是否存在虛列支出和隱瞞收入等問題。二是財務管理情況,包括是否建立了嚴格有效的財務管理制度,招待費開支管理是否嚴格,會計核算和銀行賬戶管理是否合規(guī),審計專戶是否撤銷,是否存在由科室管理的賬戶和資金,這些資金在收支過程中是否存在違規(guī)問題等。三是固定資產管理情況。包括是否建立和執(zhí)行了固定資產管理制度,固定資產入賬是否及時,固定資產處置是否合規(guī),基建項目立項審批程序是否完備,建設項目管理是否合規(guī),是否有出租或經營的固定資產,租金或經營收入是否入賬和實行“收支兩條線”。四是歷史遺留問題。包括原來掛靠的審計(會計師)事務所脫鉤改制和機關興辦“三產”時的問題是否已清理完畢、是否仍有長期掛賬等遺留問題,是否存在長期未清理解決的壞賬,是否仍與原掛靠的審計(會計師)事務所存在經濟聯(lián)系,是否為中介機構介紹業(yè)務獲取收入,是否有違規(guī)辦公司等問題。五是其他財務收支和財務管理方面的問題。(周延)
 
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